力爭2024年全年噸鋼維修費(fèi)較年初降幅1.6%,較2023年降幅12%;2024年維修費(fèi)總額較年初削減21.3%,較2023年降幅33.8%。
面對降本目標(biāo)任務(wù)單,設(shè)備管理部自我加壓、自我變革,系統(tǒng)策劃,體系化推動,確保接得住、接得好“軍令狀”!
設(shè)備管理部克服產(chǎn)能損失帶來的費(fèi)用總額縮減、檢修任務(wù)重、年度固定費(fèi)用多等困難,以“四化”為方向引領(lǐng),“四有”為經(jīng)營綱領(lǐng),全面啟動“降本增效”專項(xiàng)行動,旨在通過精細(xì)化管理、嚴(yán)控工時及物料消耗、強(qiáng)化評價機(jī)制,高效執(zhí)行和有效管控應(yīng)對挑戰(zhàn)。
嚴(yán)控工單下達(dá) 加大自主維修
結(jié)合各廠部月度檢修計(jì)劃,形成工時月度預(yù)算,按周檢修計(jì)劃制定次周檢修預(yù)算、按月度工時預(yù)算進(jìn)行動態(tài)平衡,及時糾偏。產(chǎn)線待產(chǎn)期間按照“三不”要求,不允許待產(chǎn)產(chǎn)線無預(yù)算下達(dá)工單計(jì)劃;不定期開展現(xiàn)場寫實(shí)嚴(yán)控工單結(jié)算,對現(xiàn)場實(shí)施的檢修項(xiàng)目進(jìn)行飛檢,嚴(yán)懲工單虛開等不規(guī)范行為;能不實(shí)施的項(xiàng)目不準(zhǔn)立項(xiàng),能夠自力項(xiàng)目絕不外委,科學(xué)延長周期精心維護(hù)降低噸鋼費(fèi)用。1-7月,工時費(fèi)用同比2023年外協(xié)實(shí)績費(fèi)用減少6861.02萬元,全年預(yù)計(jì)降本超1億元。
嚴(yán)控新品消耗 加大修復(fù)力度
優(yōu)先使用公司存貨,并按照“一事一議、到貨必上機(jī)”原則,強(qiáng)化計(jì)劃審核,做好計(jì)劃源頭把關(guān)。根據(jù)檢修計(jì)劃及消耗指標(biāo),按照“到貨領(lǐng)用、到貨上機(jī)”原則制定精準(zhǔn)到貨計(jì)劃,杜絕形成新增庫存,增加資金占用。開展生產(chǎn)消耗件技術(shù)攻關(guān)與對標(biāo),通過技術(shù)進(jìn)步,提升物料使用壽命,降低生產(chǎn)消耗件消耗量。落實(shí)責(zé)任體系,確保用管一致。針對藥劑等生產(chǎn)方使用的必耗品,優(yōu)化最低消耗量,實(shí)施減耗降本。同時,充分發(fā)揮公司備修基地優(yōu)勢,按照“應(yīng)修盡修,常規(guī)備件不出廠”原則,全面開展備件修復(fù),降低新品采購費(fèi)用。1-7月累計(jì)物料費(fèi)較2023年同期減少9346萬元。
細(xì)化成本管控 強(qiáng)化評價機(jī)制
設(shè)備管理部按月度制定費(fèi)用計(jì)劃,建立費(fèi)用預(yù)算機(jī)制,月預(yù)算,周預(yù)測,日預(yù)警,每周預(yù)測當(dāng)月總體消耗,對異常消耗分析原因,動態(tài)調(diào)整。次月對上月消耗進(jìn)行復(fù)盤,重點(diǎn)分析消耗異常,制定整改措施。制定“緊急申報的計(jì)劃到貨后未按計(jì)劃及時上機(jī)”等成本評價考核標(biāo)準(zhǔn)共24項(xiàng),將月度維修費(fèi)指標(biāo)納入各單位績效評價。(王伶俐)